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峨山彝族自治县甸中中学2025年预算公开
发布时间:2025-03-18 16:32 来源:峨山县财政局 打印

监督索引号53042600136001500000

峨山彝族自治县甸中中学2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县甸中中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县甸中中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县甸中中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

甸中中学牢固树立静下心来教书,潜下心来育人的思想理念,坚持为学生成长奠基,为教师发展铺路的办学理念,全体教职工团结协作、努力奋斗,圆满地完成了各项工作目标和任务。实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育相关社会服务

(二)机构设置情况

峨山彝族自治县甸中中学共设置6个内设机构,包括:党支部、办公室、教务处、德育处、总务处、安全处

所属单位0

(三)重点工作概述

1.全面加强党对学校工作的领导

牢牢把握党对学校工作的领导权,认真贯彻党的教育方针,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实党组织领导下的校长负责制,不断加强教育体育系统基层党组织建设。纵深推进教育系统全面从严治党,激励全体师生满怀深情感党恩、颂党情。深入开展云岭红烛·育人先锋创建活动。把党的建设融入教育教学工作全过程,促进学校整体工作发展。

2.全面抓好学校德育提升工作

坚持立德树人根本导向,在创新开展立五德树五学校德育工作。严格落实加强学校思想政治工作及各级各类会议精神,大力开展理想信念教育、爱国爱党教育,引导学生树立正确的五观、增强五个认同,持续加强和改进学校思想政治工作,进一步加强新时代中小学思想政治课教育。

3.全面抓好育人质量提升工作

坚持巩固、深化、提高、发展的工作思路,深化改革,推进落实,提升内涵,发展特色,打造高地,力求突破。做好义务教育优质均衡发展监测工作。

4.全面抓好办学条件提升工作

推进峨山彝族自治县甸中中学城乡义务教育学校扩容改造、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设。

5.全面抓好新时代教师队伍提升工作

加大学校内校长、中层干部、骨干教师、普通教师四个层面的交流,打破固有的管理模式,形成县管校用的教师人事管理新机制,实现教师编制配置上年龄结构、学科结构日趋合理化。多形式开展好教师培训,加强交流合作,内引外联,着力培养四有好老师,引领教师队伍高质量发展。

6.全面抓好控辍保学工作

建立控辍保学宣传机制、查找机制、跟踪机制和劝返机制。落实学校控辍保学的主体责任,充分利用四步法,依法劝返,依法控辍。建立控辍保学长效机制,巩固控辍保学成果,提升保学质量。

7.全面抓好学校安全管理工作

高度重视学校安全稳定工作,落实安全管理责任制、落实学校安全周检月查工作、强化学校安全联系制度、强化信息报告制、完善学校临时聘用人员政审,持续开展平安校园等创建活动,时时绷紧安全防线,竭力保障师生安全。

8.全面抓好体育工作

全面实施全民健身战略,进一步提高体育水平,师生体育、竞技体育齐推进,打造出了一批有特色的项目,篮球、田径、足球有影响力的大众健身品牌活动,全面促进体育工作新发展。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县甸中中学编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制45人。在职实有45人,其中:财政全额保障45人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人,其中:离休0人,退休25人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,316,895.54,其中:一般公共预算8,241,516.54,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00,财政专户管理资金收入0.00,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入75,379.00

与上年对比减少1,443,253.40下降14.79%。主要原因是:1.2025年与2024年相比人员有所减少,教师退休4人,调出4人;2.学生人数由368人减少为337

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,241,516.54,其中:本年收入8,241,516.54,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,241,516.54,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比减少1,334,632.40元,下降13.94%主要原因是:1.2025年与2024年相比人员有所减少,教师退休4人,调出4人;2.学生人数由368人减少为337

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,316,895.54。财政拨款安排支出8,241,516.54,其中:基本支出8,138,673.18,与上年对比减少1,328,026.82元,下降14.03%主要原因是2025年与2024年相比人员有所减少,教师退休4人,调出4人;学生人数由368人减少为337;项目支出102,843.36,与上年对比减少190,640.32元,下降64.96%主要原因是学生人数由368人减少为337人,学生公用经费、家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划补助、距家十公里就读路费补助等项目支出减少,同时2025年义务教育课后服务自有资金归入基本支出中

财政拨款安排支出按功能科目分类情况(基本支出):

2050203初中教育5,790,886.07元,主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、福利费支出;

2080502事业单位离退休570,000.00元,主要用于发放退休人员退休费和退休生活补助;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出730,927.36元,主要用于缴纳在职在编人员养老保险费;

2101102事业单位医疗379,168.57元,主要用于缴纳在职在编人员基本医疗保险费;

2101199其他行政事业单位医疗支出42,983.18元,主要用于缴纳在职在编人员其他行政事业单位医疗保险费;

2210201住房公积金624,708.00元,主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况(项目支出):

2050203初中教育79,899.36元,主要用于义务教育阶段学生距家十公里以外路费补助经费、义务教育学校公用经费县级资金、义务教育学校家庭经济困难学生生活补助经费、义务教育学校营养膳食补助经费县级资金;

2080801死亡抚恤22,944.00元,主要用于发放死亡教师遗属生活补助

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况(基本支出):

30101基本工资2,143,488.00元,主要用于主要用于发放在职在编人员基本工资;

30102津贴补贴513,420.00元,主要用于发放在职在编人员艰苦边远地区津贴、乡镇工作岗位补贴、教龄津贴;

30107绩效工资2,916,000.00元,主要用于发放在职在编人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资;

30108机关事业单位基本养老保险缴费730,927.36元,主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费;

30110职工基本医疗保险缴费379,168.57元,主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费;

30112其他社会保障缴费74,961.25元,主要用于在职在编人员其他行政事业单位医疗支出、失业保险缴费;

30113住房公积金624,708.00元,主要用于在职在编人员住房公积金缴费;

30199其他工资福利支出60,000.00元,主要用于发放编外人员工资;

30228工会经费36,000.00元,主要用于工会经费缴费;

30229福利费90,000.00元,主要用于在职在编人员福利费缴费;

30229其他商品和服务支出15,000.00,主要用于离退休人员一般公用经费;

30302退休费195,000.00元,主要用于退休人员统筹外养老金;

30305生活补助360,000.00元,主要用于退休人员生活补助;

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况(项目支出):

30305生活补助22,944.00元,主要用于单位职工遗属生活补助;

30201办公费9,999.36元,主要用于城乡义务教育阶段生均公用经费;

30308助学金69,900.00元,主要用于义务教育阶段学生距家十公里以外路费补助经费、义务教育学校公用经费县级资金、义务教育学校家庭经济困难学生生活补助经费、义务教育学校营养膳食补助经费县级资金。

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00,其中:政府采购货物预算0.00、政府采购服务预算0.00、政府采购工程预算0.00

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县甸中中学2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.00,较上年增加0.00,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

峨山彝族自治县甸中中学2025年因公出国(境)费预算为0.00,较上年增加0.00,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无增减变化。

(二)公务接待费

峨山彝族自治县甸中中学2025年公务接待费预算为0.00,较上年增加0.00,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县甸中中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00,较上年增加0.00,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00,较上年增加0.00,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00,较上年增加0.00,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目根据《财政部、教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教〔201930号)文件精神,玉溪市财政局与玉溪市教育体育局每年下达义务教育家庭经济困难学生生活补助资金,确保建档立卡学生,以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助,其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为:寄宿制家庭经济困难学生含建档立卡等四类学生)初中1500.00//学年,非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生初中750.00//学年。

2、农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目对峨山县城区因中小学区域布局调整进城就读和因农转城在城区学校就读的学生和城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助,改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况,提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担,使学生安心学习,顺利完成学业。补助标准为5.00//天,全年按在校200天计算。

3、城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目按照云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(云政发〔201674号)、《玉溪市财政局、玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》(玉财教〔2017172号)。从2024年春季学期起,中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均初中850.00元,调整为年生均初中940.00元,与东部地区一致。实施范围:城乡义务教育阶段学校学生(含城市学校、民办学校)。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000.00元标准补助公用经费。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公经费:三公经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出)。按照有关文件及规定,三公经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县甸中中学2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%。峨山彝族自治县甸中中学属于事业单位,无机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,峨山彝族自治县甸中中学资产总额7,017,627.11,其中,流动资产270,143.24,固定资产6,747,483.87,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产0.00,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额减少156311.91,其中固定资产减少203242.06。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

监督索引号53042600136001500111

峨山彝族自治县甸中中学2025年预算编制说明20250317051440234.docx

峨山彝族自治县甸中中学2025年预算公开表20250317051446817.xlsx


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